您当前所在位置:首页 > 新闻报道 > 工作动态

【打印】

【字体:

省应急厅审计委员会办公室召开2023年度上半年内部审计工作动员会

时间:2024-03-15 来源:规划财务处 分享:

  根据厅党委工作部署及厅审计委员会年度工作安排,2024年3月14日,省应急厅召开2023年度上半年内部审计工作动员会,对2023年上半年内部审计工作进行动员部署。会议由厅规划财务处负责同志主持。

省应急厅审计委员会办公室召开2023年度上半年内部审计工作动员会

  会议通报了2023年内审工作领导小组成员、上半年内部审计工作方案及内审工作组人员组成。按照工作方案,内审工作组将于3月15日正式进驻我厅,审计时间预计为40个工作日,审计内容主要包括厅机关、厅属单位的“三重一大”执行管理,预决算管理,财务管理,政府采购管理,“三公”经费、会议费、差旅费和培训费管理,资产管理,物资管理,招投标管理,以及前期审计发现问题的整改情况等。

  会上,驻厅纪检监察组副组长刘付周指出,各单位要正确看待、认真对待审计工作,积极整改,严肃审计纪律。厅机关纪委书记任浩要求,各单位要全力配合审计工作开展,发现问题及时整改,举一反三,查缺补漏,确保审计工作取得实效。

  参会人员纷纷表示,将积极配合此次内审工作,及时提供相关资料,与内审工作组充分沟通,认真落实整改建议,严格遵守审计纪律,保障审计工作顺利开展。

  驻厅纪检监察组、办公室、人事处、规划财务处、机关纪委及厅属单位负责同志,厅机关和厅属单位财务工作人员,内审工作组成员参加会议。